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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0381
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 120.960.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            54030003
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 120.476.160
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 483.840
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NELMAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80038837-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22013-15-111932
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 288.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 288.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 286.848.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288838
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        