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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-013125
Monto de la Factura
₲ 8.844
Nro. de Orden de Pago
3162
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.812
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 32
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-55889
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.391.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.371.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel