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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-401
Monto de la Factura
₲ 26.208.000
Nro. de Orden de Pago
3381
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.923.331
IVA
₲ 2.382.545
Retención DNCP
₲ 93.396
Retención IVA
₲ 714.764
Retención Renta
₲ 476.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR Nº 225/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-84204
Monto Contrato
₲ 619.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.799.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar