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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005711
Monto de la Factura
₲ 66.900.000
Nro. de Orden de Pago
2769
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.930.683
IVA
₲ 6.081.819

Retención DNCP
₲ 238.407
Retención IVA
₲ 1.824.546
Retención Renta
₲ 1.216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.690.000

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PRE Nº 527-13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-73113
Monto Contrato
₲ 66.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.930.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar