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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-321
Monto de la Factura
₲ 3.762.200
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.577.784
IVA
₲ 342.018

Retención DNCP
₲ 13.407
Retención IVA
₲ 102.605
Retención Renta
₲ 68.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80314
Monto Contrato
₲ 74.666.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.478.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.757.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar