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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 11.593.500
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.567
IVA
₲ 1.053.955

Retención DNCP
₲ 41.315
Retención IVA
₲ 316.187
Retención Renta
₲ 210.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.880.640

Datos del Contrato

Proveedor
SILVANA TERESITA FLEITAS BOGARIN
RUC
957234-1
Número de Contrato
PRE Nº 213/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-70138
Monto Contrato
₲ 123.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.102.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.282.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar