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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1657
Monto de la Factura
₲ 2.005.818
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.497
IVA
₲ 182.347
Retención DNCP
₲ 7.148
Retención IVA
₲ 54.704
Retención Renta
₲ 36.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PRE Nº 553/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-75342
Monto Contrato
₲ 341.943.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.754.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.821.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar