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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3043
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83976
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar