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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10823
Monto de la Factura
₲ 4.822.610
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.586.214
IVA
₲ 438.419
Retención DNCP
₲ 17.186
Retención IVA
₲ 131.526
Retención Renta
₲ 87.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80316
Monto Contrato
₲ 68.371.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.230.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.504.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar