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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
14032170
Monto de la Factura
₲ 186.000.000
Nro. de Orden de Pago
5102
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.198.473
IVA
₲ 16.909.090

Retención DNCP
₲ 656.073
Retención IVA
₲ 5.072.727
Retención Renta
₲ 5.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-188494
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.198.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn