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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000112
Nro. de Timbrado
12867700
Monto de la Factura
₲ 16.965.852
Nro. de Orden de Pago
6269
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.768.752
IVA
₲ 1.542.350

Retención DNCP
₲ 59.843
Retención IVA
₲ 462.705
Retención Renta
₲ 462.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.211.847
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145802
Monto Contrato
₲ 633.472.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.720.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.593.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327596
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - TERCERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas