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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005840
Monto de la Factura
₲ 6.530.800
Nro. de Orden de Pago
42971
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.672
IVA
₲ 593.710

Retención DNCP
₲ 23.273
Retención IVA
₲ 178.113
Retención Renta
₲ 118.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
027-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-73177
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.989.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.506.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253716
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias: unidad hidraulica, motobomba, apisonadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap