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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000044
Monto de la Factura
₲ 42.120.000
Nro. de Orden de Pago
41261
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.055.355
IVA
₲ 3.829.091

Retención DNCP
₲ 150.100
Retención IVA
₲ 1.148.727
Retención Renta
₲ 765.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
009-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71652
Monto Contrato
₲ 222.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.730.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap