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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 145.920.000
Nro. de Orden de Pago
42032
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.767.266
IVA
₲ 13.265.455

Retención DNCP
₲ 520.006
Retención IVA
₲ 3.979.637
Retención Renta
₲ 2.653.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-77274
Monto Contrato
₲ 235.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.826.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap