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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 47.082.000
Nro. de Orden de Pago
44471
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.774.126
IVA
₲ 4.280.182

Retención DNCP
₲ 167.783
Retención IVA
₲ 1.284.055
Retención Renta
₲ 856.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
022-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-74871
Monto Contrato
₲ 627.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.872.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.242.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250101
Nombre de la Licitación
Cambios de Tuberias principales y ramales con tecnología de PIPA CRACKING (Topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap