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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 104.287.200
Nro. de Orden de Pago
45512
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.175.231
IVA
₲ 9.480.654

Retención DNCP
₲ 371.642
Retención IVA
₲ 2.844.196
Retención Renta
₲ 1.896.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
022-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-74871
Monto Contrato
₲ 627.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.872.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.242.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250101
Nombre de la Licitación
Cambios de Tuberias principales y ramales con tecnología de PIPA CRACKING (Topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap