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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002549
Monto de la Factura
₲ 19.440.740
Nro. de Orden de Pago
18487790
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.487.790
IVA
₲ 1.767.340

Retención DNCP
₲ 69.280
Retención IVA
₲ 530.202
Retención Renta
₲ 353.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
095-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-83220
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.672.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.364.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264090
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap