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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000813
Monto de la Factura
₲ 5.115.000
Nro. de Orden de Pago
42068
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.864.272
IVA
₲ 465.000
Retención DNCP
₲ 18.228
Retención IVA
₲ 139.500
Retención Renta
₲ 93.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
078-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-80556
Monto Contrato
₲ 299.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.569.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251838
Nombre de la Licitación
Materiales de construccion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap