Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 6.317.600
Nro. de Orden de Pago
40325
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.007.923
IVA
₲ 574.327

Retención DNCP
₲ 22.514
Retención IVA
₲ 172.298
Retención Renta
₲ 114.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
026-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-72017
Monto Contrato
₲ 88.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.954.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.971.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251831
Nombre de la Licitación
Pinturas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap