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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 4.146.000
Nro. de Orden de Pago
40069
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.942.770
IVA
₲ 376.909

Retención DNCP
₲ 14.775
Retención IVA
₲ 113.073
Retención Renta
₲ 75.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
026-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-72017
Monto Contrato
₲ 88.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.954.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.971.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251831
Nombre de la Licitación
Pinturas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap