Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002403
Nro. de Timbrado
12417028
Monto de la Factura
₲ 26.843.700
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.527.871
IVA
₲ 2.440.336

Retención DNCP
₲ 95.661
Retención IVA
₲ 732.101
Retención Renta
₲ 488.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-137347
Monto Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.673.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.935.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo