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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 2.846.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.495
IVA
₲ 258.727

Retención DNCP
₲ 10.142
Retención IVA
₲ 77.618
Retención Renta
₲ 51.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-44530
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.968.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.891.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226396
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas