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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Nro. de Timbrado
15107139
Monto de la Factura
₲ 25.807.239
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.308.542
IVA
₲ 2.346.113
Retención DNCP
₲ 91.029
Retención IVA
₲ 703.834
Retención Renta
₲ 703.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193263
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.889.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.670.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
