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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 2.914.500
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.247
IVA
₲ 264.955
Retención DNCP
₲ 10.280
Retención IVA
₲ 79.487
Retención Renta
₲ 79.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193263
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.889.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.670.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
