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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004986
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15124359
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 697.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16649
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 694.710
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.790
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
        
                                    RUC
                            
            786584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            145
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-20-187224
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.444.710
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.014.938
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366898
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE DIARIOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        