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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003454
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 49.880.710
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.983.999
IVA
₲ 4.534.610
Retención DNCP
₲ 175.943
Retención IVA
₲ 1.360.384
Retención Renta
₲ 1.360.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191960
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.751.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.314.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central