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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004054
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 11.733.250
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.051.868
IVA
₲ 1.066.659

Retención DNCP
₲ 41.386
Retención IVA
₲ 319.998
Retención Renta
₲ 319.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191960
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.751.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.314.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central