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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-001130/31
Nro. de Timbrado
14449798
Monto de la Factura
₲ 13.995.096
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.182.362
IVA
₲ 1.272.282

Retención DNCP
₲ 49.365
Retención IVA
₲ 381.685
Retención Renta
₲ 381.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192865
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.527.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.524.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central