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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001924
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13774224
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            768
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.108.360
        
                                    IVA
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.640
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 90.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 90.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
        
                                    RUC
                            
            2373251-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-20-191337
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.216.720
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            377002
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        