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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000002
Monto de la Factura
₲ 112.694.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.283.901
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 410.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-22017-12-64807
Monto Contrato
₲ 633.833.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.833.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.528.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247015
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay