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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002398
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14982673
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 645.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500014703
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-09-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 606.974.319
        
                                    IVA
                            
            ₲ 58.636.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.275.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.590.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.590.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 568.772
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHARPENTIER SRL
        
                                    RUC
                            
            80013232-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR / DL N° 313
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25006-21-199557
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 645.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 645.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 606.974.319
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            389324
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL PARA ANÁLISIS ESPECTRAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        