Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001350/51
Nro. de Timbrado
15652542
Monto de la Factura
₲ 27.903.802
Nro. de Orden de Pago
1500018541
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.258.745
IVA
₲ 2.536.709

Retención DNCP
₲ 98.425
Retención IVA
₲ 761.013
Retención Renta
₲ 761.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 326
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-200316
Monto Contrato
₲ 381.888.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.576.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.374.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar