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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-9314
Nro. de Timbrado
14471446
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
116538
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.909
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LCO 18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195692
Monto Contrato
₲ 153.345.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.944.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.403.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferretería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal