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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 204.980.000
Nro. de Orden de Pago
64638
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.895.496
IVA
₲ 18.634.545

Retención DNCP
₲ 723.020
Retención IVA
₲ 5.590.364
Retención Renta
₲ 5.590.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-208674
Monto Contrato
₲ 204.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.799.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.895.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap