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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000779
Monto de la Factura
₲ 16.059.108
Nro. de Orden de Pago
63424
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.112.351
IVA
₲ 1.459.919

Retención DNCP
₲ 56.645
Retención IVA
₲ 437.976
Retención Renta
₲ 437.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-208985
Monto Contrato
₲ 125.073.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.962.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.699.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap