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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 1.782.819
Nro. de Orden de Pago
43058
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.466
IVA
₲ 162.074

Retención DNCP
₲ 6.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85439
Monto Contrato
₲ 214.349.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.214.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.964.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado