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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 500.200
Nro. de Orden de Pago
43774
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.417
IVA
₲ 45.473
Retención DNCP
₲ 1.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90280
Monto Contrato
₲ 146.751.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.012.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.397.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado