Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000611/612/613
Monto de la Factura
₲ 7.112.150
Nro. de Orden de Pago
41704
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.870.243
IVA
₲ 646.559

Retención DNCP
₲ 25.345
Retención IVA
₲ 129.937
Retención Renta
₲ 86.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90280
Monto Contrato
₲ 146.751.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.012.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.397.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado