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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00082
Monto de la Factura
₲ 49.082.000
Nro. de Orden de Pago
2943
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.676.090
IVA
₲ 4.462.000

Retención DNCP
₲ 174.910
Retención IVA
₲ 1.338.600
Retención Renta
₲ 892.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-91891
Monto Contrato
₲ 199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.647.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.930.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279618
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica