Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-16542
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 306.000
Nro. de Orden de Pago
8026
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.887
IVA
₲ 27.818

Retención DNCP
₲ 1.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106300
Monto Contrato
₲ 4.118.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.118.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.930.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria