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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003249
Nro. de Timbrado
11507680
Monto de la Factura
₲ 10.359.300
Nro. de Orden de Pago
4271
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.851.505
IVA
₲ 941.755

Retención DNCP
₲ 36.917
Retención IVA
₲ 282.527
Retención Renta
₲ 188.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-116105
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.041.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.380.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289434
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica