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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003109
Nro. de Timbrado
11507680
Monto de la Factura
₲ 37.455.000
Nro. de Orden de Pago
4165
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.619.024
IVA
₲ 3.405.000

Retención DNCP
₲ 133.476
Retención IVA
₲ 1.021.500
Retención Renta
₲ 681.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-116105
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.041.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.380.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289434
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica