- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-4009
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11435599
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 71.538.743
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8040
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 68.032.044
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.503.522
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 254.938
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.951.056
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.300.705
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAZZEN JIHAD HUSSEIN OUNEISSI PERALTA
        
                                    RUC
                            
            3397779-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            42/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-15-114378
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 251.422.475
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 251.422.475
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 239.098.203
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297566
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        