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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005617
Nro. de Timbrado
11666595
Monto de la Factura
₲ 8.538.180
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.304.267
IVA
₲ 107.506
Retención DNCP
₲ 33.048
Retención IVA
₲ 32.252
Retención Renta
₲ 168.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110494
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.529.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.581.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294959
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado