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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 100.065.300
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.160.281
IVA
₲ 9.096.845

Retención DNCP
₲ 356.596
Retención IVA
₲ 2.729.054
Retención Renta
₲ 1.819.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105407
Monto Contrato
₲ 239.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.432.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.049.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura