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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002697
Nro. de Timbrado
11041949
Monto de la Factura
₲ 4.002.250
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.409
IVA
₲ 363.841

Retención DNCP
₲ 14.263
Retención IVA
₲ 109.152
Retención Renta
₲ 72.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105704
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.072.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.622.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289506
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas