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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.845
IVA
₲ 170.909

Retención DNCP
₲ 6.700
Retención IVA
₲ 51.273
Retención Renta
₲ 34.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109420
Monto Contrato
₲ 113.504.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.473.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.911.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS COD.23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias