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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 8.303.400
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
25-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.896.383
IVA
₲ 754.855

Retención DNCP
₲ 29.590
Retención IVA
₲ 226.456
Retención Renta
₲ 150.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
23A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109417
Monto Contrato
₲ 28.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.969.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas