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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001907
Nro. de Timbrado
10849522
Monto de la Factura
₲ 141.060.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.214.779
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 180.676
Retención IVA
₲ 1.382.727
Retención Renta
₲ 921.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105511
Monto Contrato
₲ 165.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.158.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.672.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias