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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Nro. de Timbrado
12259560
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
4500
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115092
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.067.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Ford,Toyota, Foton, Volkswagen y Ssangyong))
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica